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强化会计检查督导 严把内控管理关
来源: 作者: 2015年05月27日17:06:00 

  为夯实会计基础工作,持续加强会计业务监督检查和指导,加强会计重点环节管理。2015年中信银行绍兴分行根据全年检查计划,以“查深、查细、查辅结合”为主要原则,进一步加大对全辖网点业务操作、制度落实、内部控制的检查力度,不断推进会计工作规范化、制度化,切实防范柜台业务操作风险。

  会计检查旨在不断提高全行会计人员的合规操作意识,规范会计核算。近几年,会计部始终把加强内控作为提高全行会计管理水平、规范业务经营,提高全行员工综合素质的重要手段来抓。在岗位设置上做到人员落实、职责明确,建立了前、中、后台分工明确、相互监督、相互制约一体化要求的风险管控和内部控制体系,切实降低柜面会计差错。制度建设上做到文件传递及时,贯彻学习到位、消除制度盲区;制度执行上严格要求柜员规范操作,努力降低操作风险,不断延伸风险管理触角;制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度,思想认识到位、工作措施到位,为内控管理保驾护航。

  在今后的工作中中信银行绍兴分行将不断加强会计操作风险的预警、检查和监控,进一步加强内控管理,提高会计管理水平。

 
编辑:何东铭


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